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企业开票研发服务费怎么申报

2023-07-20101次浏览 举报

1法律解答

企业开票研发服务费怎么申报

答:直接在纳税申报表减免税栏填写,如果销项不足,下期填报.

这个报表是一项费用,如果是航天信息的多税盘是可以直接抵扣销售税额的.在申报表附表四中填写,然后数据自动在主表中的应纳税额减征额中体现出来,不过如果进项大于销售的情况下不用填写.

一般先填写增值税纳税申报表附列资料

(一)中的收入,再填写增值税纳税申报表附列资料

(二)中35行的本期认证相符的增值税专用发票的份数、金额、税额,其他相关的填写增值税纳税申报表附列资料

(三)增值税纳税申报表附列资料

(四)营改增税负测算明细表、本期抵扣进项税额结构明细表、附加税费申报表.

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